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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2656-326-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2656-21-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2656-21-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Obras Municipales |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TOME
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R.U.T. |
69.150.100-0 |
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Dirección de Facturación |
CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
7681272,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L |
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Razón Social |
TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO EDGARDO ALEX LEIVA RI
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R.U.T. |
76.197.474-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TORNERIA Y SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Servicio de mantención de cementerios, transito, bodega municipal, operaciones y actividades municipales. Postular según lo indicado en bases adjuntas. | Valor por el servicio mensual
Factura N°733 |
$ 40.427.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.427.748
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$ 40.427.748
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Total Neto
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$ 40.427.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.681.272
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$ 48.109.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.