Orden de Compra. Nº5394-229-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA FABLAB CON CARGO AL PROYECTO IND220019 SCI-HB: AUSTRAL IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO CAPACIDADES HABILITA, SOL. 150626"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-229-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO PARA FABLAB CON CARGO AL PROYECTO IND220019 SCI-HB: AUSTRAL IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO CAPACIDADES HABILITA, SOL. 150626
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150626 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 84538,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLASER
Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
R.U.T. 76.475.078-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1GlobalMATERIAL IMPRESO (5 ITEMS). DE ACUERDO A COTIZACION N°16324 ADJUNTA.MATERIAL IMPRESO (5 ITEMS). DE ACUERDO A COTIZACION N°16324 ADJUNTA. $ 444.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.942 $ 444.942
Total Neto $ 444.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.539
TOTAL OC $ 529.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.