Orden de Compra. Nº2273-602-AG25 "SERVICIOS PARA FERIA LABORAL EXP 13337 MEMORANDUM 15992 2273-595-COT25 ear."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-602-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PARA FERIA LABORAL EXP 13337 MEMORANDUM 15992 2273-595-COT25 ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-20-007-003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 348650
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTASEGUN SEA LO INDICADO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GINEBRA MULTISERVICIOS
Razón Social GINEBRA MULTISERVICIOS SPA
R.U.T. 77.432.734-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GINEBRA MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141609
Auspicios y patrocinios de eventos1GlobalSEGUN DETALLE REQUERIDOS EN ANEXO ADJUNTO. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PARA EL DIA 19 DE JUNIO A LAS 10:00 HRS. EN AV. SANTA ROSA 10812 con Funcionario PATRICIO SOLIS O NICOLE LEÓN. ( LA ACTIVIDAD ES PARA EL DIA 4 DE JULIO 2025.)  $ 1.835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.835.000 $ 1.835.000
Total Neto $ 1.835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.650
TOTAL OC $ 2.183.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.