Orden de Compra. Nº3149-100-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-79-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-100-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-79-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 44650
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LTDA.
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LIMITADA
R.U.T. 76.056.507-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101402
Distintivos de premio1UnidadSALUDO PROTOCOLAR DE NIVEL DE ALCALDE POR ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, LOS PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS Y SE ADJUDICARA A LA MEJOR PROPUESTA, DEBE SER GRABADO CON SU PLACA RESPECTIVA + ESTUCHE (SE ADJUNTAN IMAGENES DE EJEMPLOS)  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 44.650
TOTAL OC $ 279.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.203.997-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.203.997-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.203.997-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.