Orden de Compra. Nº1233631-31-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-36-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deporte de Romeral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233631-31-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233631-36-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deporte de Romeral
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deporte de Romeral
R.U.T. 65.091.718-9
Dirección de Facturación OSCAR BONILLA 64
Comuna Romeral
Impuesto 31862,05
Dirección de Envío de la Factura OSCAR BONILLA 64
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Microcorp
Razón Social SOCIEDAD MICROCORP SPA
R.U.T. 77.112.677-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Microcorp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos11UnidadADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO MATERIAL ACRÍLICO TIPO BALANCÍN CON FRASE "EN AGRADECIMIENTO POR SU INVALUABLE APOYO Y COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE NUESTRA CORPORACIÓN DE DEPORTES DE ROMERAL, COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO" Y 2 LOGOS ADJUNTOS. SR PROVEEDOR ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON VALORES MÁS IVA, DATOS DE CONTACTO Y TIEMPO DE ENTREGA PARA SER SOMETIDO A EVALUACIÓN. GALVANO DEBE SER SIMILAR A IMÁGEN ADJUNTA.  $ 15.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.695 $ 167.695
Total Neto $ 167.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.862
TOTAL OC $ 199.557


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.112.677-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.757.756-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.