Orden de Compra. Nº1082957-246-SE24 "Revisión, instalación y/o reparación puntos de red"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1082957-246-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Revisión, instalación y/o reparación puntos de red
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082957-16-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN PROMOCION DE EXPORTACIONES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 775 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N°180
Comuna Santiago
Impuesto 230734,48
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda
Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA
R.U.T. 88.293.200-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1UnidadMantenimiento puntos de redes en oficinas de ProChile - Santiago. Oficina San Martin Oficina Teatinos COTIZACIÓN 2604202401 $ 1.214.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.392 $ 1.214.392
Total Neto $ 1.214.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.734
TOTAL OC $ 1.445.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.