Orden de Compra. Nº2974-500-AG25 "ADQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL EL QUISCO. (359/2025)"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2974-500-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL EL QUISCO. (359/2025)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar Social
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005002000022522012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Division de Bienestar Social
R.U.T. 61.103.006-1
Dirección de Facturación Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna El Bosque
Impuesto 47307,72
Dirección de Envío de la Factura Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES S.Y. SPA
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA
R.U.T. 77.873.211-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES S.Y. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto2UnidadLIMPIA CONTACTO 400ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.LIMPIADOR DE CONTACTO 400 ML REX $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
15121520
Lubricantes de uso general2UnidadLUBRICANTE MULTIUSO W40 382ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.W-40 382ML $ 10.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.988 $ 20.988
30181503
Duchas4UnidadSET DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE Y FLEXIBLE 1,75 MTS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.SET DUCHA TELEFONO CON SOPORTE Y FLEXIBLE 1,75 MT $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30181504
Lavamanos4UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAMANO CROMADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.LLAVE MONOMANDO LAVAMANO CROMADO $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30181504
Lavamanos4UnidadDUCHA MONOMANDO TINA DUCHA CROMADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.LLAVE MONOMANDO TINA DUCHA CROMADA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30181504
Lavamanos4UnidadLLAVE COMBINACION LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.LLAVE COMBINACION LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 248.988
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.308
TOTAL OC $ 296.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.