Orden de Compra. Nº
2974-500-AG25
"
ADQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL EL QUISCO. (359/2025)
"
Recuerde que el responsable del pago es Division de Bienestar Social
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2974-500-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL EL QUISCO. (359/2025)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Bienestar Social
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 004065005002000022522012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Division de Bienestar Social
R.U.T.
61.103.006-1
Dirección de Facturación
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
Comuna
El Bosque
Impuesto
47307,72
Dirección de Envío de la Factura
Avda. José M. Carrera N° 10.525, Edificio SERVUS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES S.Y. SPA
Razón Social
INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA
R.U.T.
77.873.211-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES S.Y. SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
2
Unidad
LIMPIA CONTACTO 400ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
LIMPIADOR DE CONTACTO 400 ML REX
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
15121520
Lubricantes de uso general
2
Unidad
LUBRICANTE MULTIUSO W40 382ML, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
W-40 382ML
$ 10.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.988
$ 20.988
30181503
Duchas
4
Unidad
SET DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE Y FLEXIBLE 1,75 MTS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
SET DUCHA TELEFONO CON SOPORTE Y FLEXIBLE 1,75 MT
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
30181504
Lavamanos
4
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVAMANO CROMADO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
LLAVE MONOMANDO LAVAMANO CROMADO
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
30181504
Lavamanos
4
Unidad
DUCHA MONOMANDO TINA DUCHA CROMADA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
LLAVE MONOMANDO TINA DUCHA CROMADA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
30181504
Lavamanos
4
Unidad
LLAVE COMBINACION LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
LLAVE COMBINACION LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 248.988
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.308
TOTAL OC
$ 296.296
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.