Orden de Compra. Nº4358-156-AG25 "MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN CUBIERTA DE TECHO, ESCUELA CANADÁ."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4358-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN CUBIERTA DE TECHO, ESCUELA CANADÁ.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación
R.U.T. 69.170.701-6
Dirección de Facturación SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
Comuna Nacimiento
Impuesto 24402,08
Dirección de Envío de la Factura SANTA MARGARITA Nº 518 - NACIMIENTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Enrique
Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 76.355.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura4GalónGALÓN DE 4 KG DE SELLA TECHOS BAJO LLUVIA GALÓN DE 4 KG DE SELLA TECHOS BAJO LLUVIA $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.032 $ 124.032
31161502
Tornillos de anclaje1BolsaBOLSA DE 100 UNIDADES DE TORNILLO PARA TECHO DE 2 1/2 PULGADAS.BOLSA DE 100 UNIDADES DE TORNILLO PARA TECHO DE 2 1/2 PULGADAS. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
Total Neto $ 128.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.402
TOTAL OC $ 152.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.