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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1513-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Almuerzo SENAMA 2024-2025 - DPP Cauquenes 1513-6-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
60.511.140-8 |
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Dirección de Facturación |
antonio varas 450 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
90440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
antonio varas 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2025 |
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Proveedor |
EVENTOS KONAMOR |
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Razón Social |
EVENTOS KONAMOR SPA
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R.U.T. |
76.936.032-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTOS KONAMOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Servicio de Suministro de Almuerzos, consistentes en pollo al jugo (trutro completo) con arroz (porción 1 taza), Postres (envasado o fruta de la estación, 1 taza como mínimo). Ensaladas variadas de estación (tamaño mínimo 1 taza), Bebestibles variados (bebidas, jugos, té o café, agua embotellada, considerando 300 ml. por cada una/o). La entrega de servicio debe ser en vajilla. Se adjuntan términos de referencia. Debe llenar anexos 1 y 2 o no se considerará la oferta. | |
$ 476.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 476.000
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$ 476.000
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Total Neto
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$ 476.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.440
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$ 566.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.