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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-579-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(9922) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-582-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-10-2025 |
| HORARIO DE ATENCION | 08 a 16 hrs |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | Teresa
Contreras
Teresa.contreras@daf.cmq.cl
Teléfono:
323140400 Anexo 4315 |
| CONTACTO | DANIELA IBACACHE daniela.ibacache@salud.cmq.cl
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| CONTACTO PAGO FACTURAS | Cynthia Mortales
Tesorera
Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
Anexo: 4403
Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
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Proveedor |
WahooEx |
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Razón Social |
WAHOOEXPRESS SPA
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R.U.T. |
78.012.513-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WahooEx |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121507
| Servicios de acabado de elaboración de metales | 2 | Unidad | BODEGA DE JARDIN METALICA, CON RANURAS DE VENTILACION, MEDIDAS 210 CM ALTO X 191 CM ANCHO X 340 CM LARGO | |
$ 330.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660.920
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$ 660.920
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Total Neto
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$ 660.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.575
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$ 786.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.