Orden de Compra. Nº1057531-677-SE25 "Lic 3 - Insumos y otros DENTAL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057531-677-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Lic 3 - Insumos y otros DENTAL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057531-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 909
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE RIO NEGRO
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 30575,56
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dentsolutions
Razón Social COMERCIAL CFL SPA
R.U.T. 77.203.836-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dentsolutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152424
Cementos dentales a base de agua6UnidadCEMENTO DE OBTURACIÓN TEMPORAL, TIPO FERMÍN. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISP CEMENTO DE OBTURACIÓN TEMPORAL, $ 4.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.604 $ 26.604
42151805
Discos de acabado o pulido6BolsaDISCO SOFLEX DE GRANO GRUESO 4931C DE 12.7 MM (ROJO), BOLSA DE 85 UNIDADES. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISPDISCO SOFLEX DE GRANO GRUESO 4931C DE 12.7 MM ROJO, BOLSA DE 85 UNIDADES $ 13.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.592 $ 80.592
42151805
Discos de acabado o pulido4BolsaDISCO SOFLEX DE GRANO GRUESO 4931M DE 12.7 MM (NARANJO), BOLSA DE 85 UNIDADES. Obligación claridad en fechas de vencimiento, considerar vencimiento MAYOR a 12 meses desde fecha licitación, aceptar despachos parciales y cumplir con Norma Técnica 226 del ISDISCO SOFLEX DE GRANO GRUESO 4931M DE 12.7 MM NARANJO, BOLSA DE 85 UNIDADES. $ 13.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.728 $ 53.728
Total Neto $ 160.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.576
TOTAL OC $ 191.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.