Orden de Compra. Nº1057545-578-AG25 "COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO FUNCIONARIOS MOVILIZACIÓN compra ágil: 1057545-122-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-578-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO FUNCIONARIOS MOVILIZACIÓN compra ágil: 1057545-122-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1570 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 196939,94
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre5UnidadCHAQUETA IMPERMEABLE. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO  $ 94.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.915 $ 474.915
53101602
Camisas de hombre5UnidadCAMISAS DE HOMBRE. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO  $ 9.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.155 $ 47.155
53101502
Pantalones y short para hombre5UnidadPANTALON IMPERMEABLE. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO.  $ 17.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.145 $ 85.145
53103101
Chalecos de caballero5UnidadCHAQUETA POLAR. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO.  $ 19.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.935 $ 99.935
53111601
Zapatos de hombre4ParBOTIN IMPERMEABLE LINEA OUTDOOR. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO.  $ 59.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.056 $ 236.056
53111901
Zapatillas de hombre1ParZAPATILLA IMPERMEABLE LINEA OUTDOOR. REVISAR CUADRO DE TALLAS ADJUNTO.  $ 93.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.320 $ 93.320
Total Neto $ 1.036.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.940
TOTAL OC $ 1.233.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.