Orden de Compra. Nº2380-1061-AG25 "OS N°139645 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1061-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°139645 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE - SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 32870
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 24/07 servicios
Razón Social 24/7 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.919.305-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 24/07 servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos7CajaQueque mármol marca nutra bien o similar (12 unidades)  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBolsas Camisetas   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202304
Jugos y néctar envasados70UnidadJugo Individual de 200ml andina light o similar (variedad de sabores)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50101634
Fruta fresca70UnidadFruta Manzana Roja   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 173.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.870
TOTAL OC $ 205.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.