Orden de Compra. Nº4594-785-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-54-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4594-785-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-54-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4594-54-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 69.141.102-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 1675
Comuna Coihueco
Impuesto 1501906,11
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 1675
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Curamavida Ingenieria
Razón Social CURAMAVIDA INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.701.137-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Curamavida Ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadReparación de 02 Baños de funcionarios del CESFAM Luis Montecinos. Reparación de 02 Baños de funcionarios del CESFAM Luis Montecinos. $ 3.000.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.456 $ 3.000.456
30171505
Puertas de metal1UnidadReparación Techumbre y fachada área DESAMU. Reparación Techumbre y fachada área DESAMU. $ 3.104.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.104.313 $ 3.104.313
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadAdquisición e instalación de Portón eléctrico en ingreso estacionamiento COSAM y DESAMU.Adquisición e instalación de Portón eléctrico en ingreso estacionamiento COSAM y DESAMU. $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 7.904.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.501.906
TOTAL OC $ 9.406.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.