Orden de Compra. Nº
1079580-187-AG25
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ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DESTINADOS A LA SECCIÓN LABOCAR, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE.
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079580-187-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DESTINADOS A LA SECCIÓN LABOCAR, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T.
62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T.
62.000.520-7
Dirección de Facturación
GAMERO 1196, CHILLAN
Comuna
Chillán
Impuesto
367365
Dirección de Envío de la Factura
GAMERO 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SPB SOCIEDAD COMERCIAL
Razón Social
SPB SOCIEDAD COMERCIAL SPA
R.U.T.
77.743.864-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SPB SOCIEDAD COMERCIAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
150
Unidad
BUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/M
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
30
Unidad
BUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/L
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
20
Unidad
BUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/XL
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad
GUANTE NINJA EXPLORER T/7 (CJ 100 UN)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
42132205
Guantes quirúrgicos
50
Unidad
GUANTE NINJA EXPLORER T/8 (CJ 100 UN)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad
GUANTE NINJA EXPLORER T/9 (CJ 100 UN)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad
GUANTE NINJA EXPLORER T/10 (CJ 100 UN)
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
5
Unidad
GORRO CLIP ACORDEON ELAST ESPECIAL (CJ 100 UN)
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero
200
Unidad
CUBREBOTAS MICROMAX NS COD:EMN023NSR
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320.000
$ 320.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
500
Unidad
MASCARILLA KN95 IMPORTADA
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
10
Unidad
MASCARILLA RECTANGULAR 3 PLIEGUES CAJA 50 U
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 1.933.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 367.365
TOTAL OC
$ 2.300.865
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.