Orden de Compra. Nº1079580-187-AG25 "ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DESTINADOS A LA SECCIÓN LABOCAR, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-187-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS DESTINADOS A LA SECCIÓN LABOCAR, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 367365
Dirección de Envío de la Factura GAMERO 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPB SOCIEDAD COMERCIAL
Razón Social SPB SOCIEDAD COMERCIAL SPA
R.U.T. 77.743.864-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPB SOCIEDAD COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre150UnidadBUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/M  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre30UnidadBUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/L  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre20UnidadBUZO MICROMAX NS EMN428 COLOR BLANCO T/XL  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGUANTE NINJA EXPLORER T/7 (CJ 100 UN)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42132205
Guantes quirúrgicos50UnidadGUANTE NINJA EXPLORER T/8 (CJ 100 UN)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
42132205
Guantes quirúrgicos10UnidadGUANTE NINJA EXPLORER T/9 (CJ 100 UN)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42132205
Guantes quirúrgicos5UnidadGUANTE NINJA EXPLORER T/10 (CJ 100 UN)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario5UnidadGORRO CLIP ACORDEON ELAST ESPECIAL (CJ 100 UN)  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
53112101
Cubre calzado o botas de goma de caballero200UnidadCUBREBOTAS MICROMAX NS COD:EMN023NSR  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario500UnidadMASCARILLA KN95 IMPORTADA  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario10UnidadMASCARILLA RECTANGULAR 3 PLIEGUES CAJA 50 U  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 1.933.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.365
TOTAL OC $ 2.300.865


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.