Orden de Compra. Nº
1464-7902-AG25
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MANUALIDADES PROYECTO PARTICIPATIVO "TODOS APRENDEMOS DEL TEA", HOSPITAL DE PARRAL, SEPTIEMBRE 2025
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1464-7902-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MANUALIDADES PROYECTO PARTICIPATIVO "TODOS APRENDEMOS DEL TEA", HOSPITAL DE PARRAL, SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Parral
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3405
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T.
61.606.918-7
Dirección de Facturación
ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna
Parral
Impuesto
31733,8
Dirección de Envío de la Factura
ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL R&S
Razón Social
COMERCIALIZADORA ROMERO Y ASOCIADOS SPA
R.U.T.
77.984.794-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL R&S
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Unidad
SILICONA LIQUIDA DE 100 ML , NO TOXICA PARA USO DE NIÑOS, PEGA CARTÓN, GOMA EVA, TELA,MADERA,PLÁSTICO Y OTROS;CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
80
Unidad
ESCARCHA BOLSAS DE 3 GRAMOS, DIVERSOS COLORES (CADA BOLSA CON UN COLOR DETERMINADO), CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.320
$ 42.320
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios
50
Unidad
PLATO SENSORIAL, CON COMPARTIMIENTO PARA SEPARAR LA COMIDA, ANTIDESLIZANTE, PLÁSTICOS, LIBRE DE BPA, DIAMETRO DE 21 CM, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACION. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.250
$ 88.250
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos
80
Unidad
LETEJUELA BOLSAS DE 2 GRAMOS, DIVERSOS COLORES (CADA BOLSA CON UN COLOR DETERMINADO), DISEÑO REDONDO,TAMAÑO 4 O 5 MILIMETROS, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
24111502
Bolsas de papel
50
Unidad
BOLSAS DE PAPEL KRAFT, CON MANILLA , PAPEL RETORCIDO,TAMAÑO LARGO 22CM X 26CM DE ALTO X 11CM DE ANCHO, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA
$ 153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.650
$ 7.650
Total Neto
$ 167.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.734
TOTAL OC
$ 198.754
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.