Orden de Compra. Nº1464-7902-AG25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MANUALIDADES PROYECTO PARTICIPATIVO "TODOS APRENDEMOS DEL TEA", HOSPITAL DE PARRAL, SEPTIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-7902-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MANUALIDADES PROYECTO PARTICIPATIVO "TODOS APRENDEMOS DEL TEA", HOSPITAL DE PARRAL, SEPTIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3405
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
Comuna Parral
Impuesto 31733,8
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO # 1255 PARRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R&S
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMERO Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 77.984.794-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL R&S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10Unidad SILICONA LIQUIDA DE 100 ML , NO TOXICA PARA USO DE NIÑOS, PEGA CARTÓN, GOMA EVA, TELA,MADERA,PLÁSTICO Y OTROS;CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos80UnidadESCARCHA BOLSAS DE 3 GRAMOS, DIVERSOS COLORES (CADA BOLSA CON UN COLOR DETERMINADO), CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320
60141404
Platos de comida de juguete o accesorios50UnidadPLATO SENSORIAL, CON COMPARTIMIENTO PARA SEPARAR LA COMIDA, ANTIDESLIZANTE, PLÁSTICOS, LIBRE DE BPA, DIAMETRO DE 21 CM, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACION. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.250 $ 88.250
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos80UnidadLETEJUELA BOLSAS DE 2 GRAMOS, DIVERSOS COLORES (CADA BOLSA CON UN COLOR DETERMINADO), DISEÑO REDONDO,TAMAÑO 4 O 5 MILIMETROS, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA.  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
24111502
Bolsas de papel50UnidadBOLSAS DE PAPEL KRAFT, CON MANILLA , PAPEL RETORCIDO,TAMAÑO LARGO 22CM X 26CM DE ALTO X 11CM DE ANCHO, CONSIDERAR COSTO DE DESPACHO EN SU COTIZACIÓN. ADJUNTO IMAGEN DE REFERENCIA  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
Total Neto $ 167.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.734
TOTAL OC $ 198.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.