Orden de Compra. Nº3836-302-SE25 "DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-302-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 59055,42
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad LIMPIA VIDRIOS GLASSEX $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.426 $ 21.426
14111703
Toallas de papel6Unidad TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE VIRUTEX 35 UND $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.078 $ 15.078
47131816
Desodorantes4Unidad DESODORANTE AMBIENTAL GLADE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
14111703
Toallas de papel8Unidad TOALLAS HUMEDAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA 1,5 VIRGINIA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad CLORO GEL 1,5 LT $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.051 $ 9.051
14111703
Toallas de papel22Unidad TOALLA DE PAPEL OPTIMO DOBLE HOJA $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.830 $ 60.830
14111704
Papel higiénico36Unidad PAPEL HIGIENICO ELITE X4 ROLLS 50 MTS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.396 $ 81.396
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad AEROSOL DESINFECTANTE LYSOFORM $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
47131803
Desinfectantes domésticos9Unidad PASTILLAS PARA INODORO DOÑA GABY $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.268 $ 11.268
47131816
Desodorantes6Unidad RECARGA ELECTRICA AIRWICK AROMA VAINILLA - BERRIES $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.244 $ 35.244
47121701
Bolsas de basura17Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad GUANTE TALLA S DOÑA GABY $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA NARANJO VIRUTEX $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024
47131502
Paños de limpieza3Unidad TRAPEROS VIRUTEX DOBLE CON OJAL $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
47121701
Bolsas de basura17Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 CLEAN $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.432 $ 8.432
Total Neto $ 310.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.055
TOTAL OC $ 369.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.