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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2030-123-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición, mantención e instalación de extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari
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R.U.T. |
60.902.052-0 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
95000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores Neuman |
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Razón Social |
DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX
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R.U.T. |
76.483.356-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores Neuman |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN
- Extintor de fuego BC de CO2 de 6 kls
MANTENIMIENTO Y RECARGA
- 2 extintores CO2 2 kls
- 11 extintores PQS de 6 kls
- 1 extintor de camioneta institucional
INSTALACIÓN
- Adquisición e instalación de 8 soportes de extintores (obra terminada)
VER ADJUNTO | |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.000
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$ 595.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.