|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5583-2-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5583-2-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5583-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Universidad de Chile - Bienestar del Personal
|
|
R.U.T. |
60.910.022-2 |
|
Dirección de Facturación |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4274999,95782 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diagonal Paraguay 265, Piso 4, Oficina 403 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Contratación Revestimiento y Pintura CREP | De acuerdo a las bases |
|
|
Proveedor |
MAGNOLIA CONSTRUCCIONES |
|
Razón Social |
MAGNOLIA CONSTRUCCIONES SPA
|
|
R.U.T. |
77.255.239-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAGNOLIA CONSTRUCCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102401
| Servicios de pintura de exteriores | 2780 | Metro Cuadrado | un servicio de revestimiento y pintura exterior para 32 departamentos y un salón en un área total de 2.780 m² del Centro Recreacional de la Universidad de Chile | OFERTA NETA DE ACUERDO A ANEXO 4 Y ITEMIZADO |
$ 8.094,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.501.320
|
$ 22.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.275.000
|
|
$ 26.775.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.