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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-733-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 88 SECCION PERSONAL, JARDIN INFANTIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2405-203-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JI y SC San FRancisco de Asís |
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Razón Social |
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA SAN FRANCISCO DE ASIS
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R.U.T. |
76.140.239-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JI y SC San FRancisco de Asís |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 12 | Unidad | NIÑOS JORNADA COMPLETA MES DE MAYO 2025 | |
$ 519.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.237.000
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$ 6.237.000
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Total Neto
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$ 6.237.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.237.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.