Orden de Compra. Nº1000813-211-AG25 "LP_ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE TANQUES DE LA 4TA BRIACO - COMPRA ÁGIL: 1000813-195-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-211-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA CURSO DE TANQUES DE LA 4TA BRIACO - COMPRA ÁGIL: 1000813-195-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 138890
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPintura anticorrosivo color negro en formato de galón.Pintura anticorrosivo color negro en formato de galón. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BotellaAguarrás en formato de 1 litro por envase.Aguarrás en formato de 1 litro por envase. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211507
Pinturas en aerosol8BotellaPintura color negro de 485 ml en spray.Pintura color negro de 485 ml en spray. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30102304
Perfiles de acero16UnidadPerfil cuadrado de 50X50X2mm. /6 mts.Perfil cuadrado de 50X50X2mm. /6 mts. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
30102204
Plancha de acero7UnidadPlancha de acero galvanizada liso en frio. de 1mm X 1000mm X 3000 mm.Plancha de acero galvanizada liso en frio. de 1mm X 1000mm X 3000 mm. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
30111504
Morteros12SacoMortero equivalente a topex hormigón rapido de 25 kg por unidad.Mortero equivalente a topex hormigón rapido de 25 kg por unidad. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 731.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.890
TOTAL OC $ 869.890


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.