Orden de Compra. Nº557639-50-AG26 "Artículos e insumos de oficina para Archivo Digital 2025-2026 - CDP N°47."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos e insumos de oficina para Archivo Digital 2025-2026 - CDP N°47.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001.- del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 19539,03
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5CajaCorchetes 23/10 marca "torres" o superior 1000 unidades   $ 2.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040
44122103
Corchetes6Caja Corchetes 26/6 marca "torres" o superior 5000 unidades   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636
44122103
Corchetes3CajaCorchetes 23/17 marca "torres" o superior 1000 unidades   $ 3.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.986 $ 10.986
44121708
Marcadores10UnidadPlumones Permanentes negro   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
60121535
Goma de borrar2UnidadGoma de borrar miga   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44121615
Corcheteras2UnidadCorchetera Mediana negra cap. 20-25 hojas 18 cm 26/6   $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.476 $ 3.476
44121611
Perforadoras1UnidadPerforadora Offiesco 352 Industrial De 2 Huecos De 40 Hojas  $ 6.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.201 $ 6.201
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos2PackDorado metálicos marca "torres" o superior 2 pack de 10 un. (de 50 unidades x caja) (total 20 cajas)  $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
14121503
Cartulina50Packtamaño oficio, paquetes de 50 unidades   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
Total Neto $ 102.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.539
TOTAL OC $ 122.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.