Orden de Compra. Nº2111-12842-AG25 "INSUMOS SEGUN REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN compra ágil: 2111-854-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-12842-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEGUN REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN compra ágil: 2111-854-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7657
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 114760
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LÓPEZ RODRÍGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141502
Hornos microondas domésticos1Unidad0240240001 - MICROONDAS 20 LT MICROONDAS 20 LT VOLTAJE 220 V MADEMSA ANALOGO Y DIGITAL SOLICITADO POR PAULINA GONZALEZ SUPERVISORA UTI 5TO PISO $ 65.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual6Unidad 0100100037 - COOLER C/ RUEDAS 50 LTS (2 bco de sangre-4 nutricion)COOLER 50 LITROS CON RUEDAS Y MANILLA LATERAL MATERIAL RESISTENTE Y LAVABLE $ 77.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual6Unidad 0100100040 - COOLER 4,7 LT (bco de sangre)COOLER CON MANILLA 4,7 LITROS MATERIAL RESISTENTE Y LAVABLE $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
42294710
Equipos y accesorios de calentador o enfriador de perfusión o calentador y enfriador dual2Unidad 0100100016 - NEVERA JARRO COOLER (bco. de sangre)NEVERA JARRO COOLER 2.5 LITROS MATERIAL RESISTENTE Y LAVABLE $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 604.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.760
TOTAL OC $ 718.760


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.087.034-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.