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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2429-427-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2429-65-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2429-65-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA - FINANZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
69.020.300-6 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 921 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
904890,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 921 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2024 |
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Proveedor |
INSTA-INGENIERIA |
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Razón Social |
INSTA - INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.300.273-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSTA-INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121703
| Cableado preformado de comunicación | 22 | Unidad | INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE 22 PUNTOS DE DATOS EN PARQUE NICOLAS TIRADO | Considera lo indicado en Bases tecnicas y visita tecnica, materiales leviton en redes, y canalizado en legrand 105x50 y accesorios |
$ 216.481,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.762.582
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$ 4.762.582
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Total Neto
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$ 4.762.582
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 904.891
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$ 5.667.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.