Orden de Compra. Nº5053-727-SE26 "5053-155-LQ24/2206005001/MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS A VAPOR/ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5053-727-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 5053-155-LQ24/2206005001/MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS A VAPOR/ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5053-155-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Operaciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10518
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna *
Impuesto 528200
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Alejandro
Razón Social SERGIO ALEJANDRO REYES VARGAS
R.U.T. 11.320.790-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema2UnidadM.P. A QUEMADORESM.P. A QUEMADORES $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema2UnidadM.P. CALDERASM.P. CALDERAS $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1UnidadBOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICOS SOLO PROVISIÓNBOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICOS SOLO PROVISIÓN $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 2.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.200
TOTAL OC $ 3.308.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.