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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5053-727-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5053-155-LQ24/2206005001/MANTENCION PREVENTIVA CALDERAS A VAPOR/ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5053-155-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
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R.U.T. |
61.606.901-2 |
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Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
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Comuna |
*
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Impuesto |
528200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sergio Alejandro |
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Razón Social |
SERGIO ALEJANDRO REYES VARGAS
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R.U.T. |
11.320.790-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sergio Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 2 | Unidad | M.P. A QUEMADORES | M.P. A QUEMADORES |
$ 520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.040.000
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$ 1.040.000
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 2 | Unidad | M.P. CALDERAS | M.P. CALDERAS |
$ 520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.040.000
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$ 1.040.000
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 1 | Unidad | BOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICOS SOLO PROVISIÓN | BOMBA DOSIFICADORA DE QUÍMICOS SOLO PROVISIÓN |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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Total Neto
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$ 2.780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 528.200
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$ 3.308.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.