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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3906-621-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MOCHILAS Y ESTUCHES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
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R.U.T. |
69.060.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda 174 |
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Comuna |
Llay-Llay
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Impuesto |
245100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Razón Social |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.632.358-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LICU PRO PROVEEDORES Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 60 | Unidad | MOCHILA HEAD DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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53121603
| Mochilas | 60 | Unidad | ESTUCHE HEAD, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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Total Neto
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$ 1.290.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.100
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$ 1.535.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.