Orden de Compra. Nº1419450-58-AG25 " “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION PARA FARMACIA CENTRAL DEL D.A.S.” 1419450-45-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1419450-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION PARA FARMACIA CENTRAL DEL D.A.S.” 1419450-45-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
Comuna Iquique
Impuesto 953044,75
Dirección de Envío de la Factura DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multiproducto SPA
Razón Social MULTIPRODUCTO SPA
R.U.T. 77.619.564-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multiproducto SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales7CajaL3 - TOALLAS DESINFECTANTES CAVIWIPES CJL3 - TOALLAS DESINFECTANTES CAVIWIPES CJ $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.900 $ 95.900
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos252UnidadL4 - DETERGENTE ENZIMATICO LITROL4 - DETERGENTE ENZIMATICO LITRO $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839.600 $ 1.839.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona217UnidadL1 - JABON ALCOHOL GEL 75% BOLSA 800 MLL1 - JABON ALCOHOL GEL 75% BOLSA 800 ML $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.600 $ 1.258.600
53131608
Jabones203UnidadL2 - JABON C/GLICERINA BOLSA 950 MLL2 - JABON C/GLICERINA BOLSA 950 ML $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.821.925 $ 1.821.925
Total Neto $ 5.016.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 953.045
TOTAL OC $ 5.969.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.