Orden de Compra. Nº1216062-976-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216062-412-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Lo Prado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1216062-976-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216062-412-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Lo Prado
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Lo Prado
R.U.T. 71.265.200-4
Dirección de Facturación Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
Comuna Lo Prado
Impuesto 182400
Dirección de Envío de la Factura Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Razón Social ELECTRÓNICA DANILO ANDRÉS PINO ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.605.911-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D.A.P.E MANTENCIONES Y SSGG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM DR , RAUL YAZIGIMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM DR , RAUL YAZIGI $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO SAR YAZIGI, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPOMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO SAR YAZIGI, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM PABLO NERUDA, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPOMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM PABLO NERUDA, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM SANTA ANITA, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPOMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM SANTA ANITA, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM CARLOS AVENDAÑO, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPOMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM CARLOS AVENDAÑO, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPO $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA DE GRUPO ELECTRÓGENO CESFAM COSAM, DETALLE ADJUNTO CON DATOS DE EQUIPO  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.400
TOTAL OC $ 1.142.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.