Orden de Compra. Nº812799-100-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 812799-10-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 812799-100-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812799-10-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 812799-10-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secoplac
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 630
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES
R.U.T. 69.020.400-2
Dirección de Facturación FRANCISCO ANTONIO PINTO 200
Comuna Mejillones
Impuesto 190152000
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO ANTONIO PINTO 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Vigencia del ServicioEl plazo del presente contrato será de 48 meses. Por razones de buen servicio y dar continuidad al mismo, regirá a contar del 01 de abril de 2025.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOBLE M SPA
Razón Social DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.938.641-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOBLE M SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios48GlobalSERVICIO DE ASEO DE INMUEBLES MUNICIPALES 2025–2028VALOR NETO MENSUAL $ 20.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.800.000 $ 1.000.800.000
Total Neto $ 1.000.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.152.000
TOTAL OC $ 1.190.952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.