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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3953-207-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-91-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
78470 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cordero&Hernandez |
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Razón Social |
CORDERO&HERNANDEZ SPA
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R.U.T. |
77.740.348-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cordero&Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 350 | Paquete | BOLSA DE PAPEL KRAFT QUE CONTENGA C/U: 1 JUGO 200 CC -1 GALLETA AVENA 50 GRS - 1 BARRA CEREAL 21 GRS - 1 FRUTA PLATANO. ENTREGA MAXIMA EL VIERNES 25 DE ABRIL EN GIMNASIO MUNICIPAL DE PERALILLO | |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 413.000
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$ 413.000
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Total Neto
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$ 413.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.470
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$ 491.470
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.