Orden de Compra. Nº3938-175-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3938-114-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-175-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3938-114-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVENIDA ESTADIO N° 550
Comuna Curarrehue
Impuesto 252349,07
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESTADIO N° 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROBENJA
Razón Social RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
R.U.T. 15.256.453-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROBENJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA - MATERIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS, según anexo adjuntoMATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA - MATERIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS, según anexo adjunto $ 1.328.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.153 $ 1.328.153
Total Neto $ 1.328.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.349
TOTAL OC $ 1.580.502


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.256.453-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.