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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3938-175-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3938-114-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
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R.U.T. |
69.252.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESTADIO N° 550 |
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Comuna |
Curarrehue
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Impuesto |
252349,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESTADIO N° 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELECTROBENJA |
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Razón Social |
RODRIGO ANTONIO CRUCES FERNANDEZ
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R.U.T. |
15.256.453-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELECTROBENJA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA - MATERIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS, según anexo adjunto | MATERIALES ELECTRICOS Y GASFITERIA - MATERIALES Y ARTEFACTOS SANITARIOS, según anexo adjunto |
$ 1.328.153,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.328.153
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$ 1.328.153
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Total Neto
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$ 1.328.153
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 252.349
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$ 1.580.502
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.