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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2817-525-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE PINTURA ACRILICA ALTO TRAFICO, REQUERIDA DEPTO. SS.GG. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
384750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SALINAS Y DIAZ SPA |
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Razón Social |
SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
77.067.276-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALINAS Y DIAZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 45 | Tineta | PINTURA ACRILICA DE ALTO TRÁFICO, TINERAS COLOR AMARILLO (EL PRODUCTO DEBE SER ENTREGADO Y PUESTO EN BODEGA EN AVDA. MANSO DE VELASCO) | PINTURA ACRILICA DE ALTO TRÁFICO, TINERAS COLOR AMARILLO |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.025.000
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$ 2.025.000
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Total Neto
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$ 2.025.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 384.750
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$ 2.409.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.