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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1209395-141-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Basureros compra ágil: 1209395-31-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Caupolican #1077 Oficina 402 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
301473 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Caupolican #1077 Oficina 402 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-06-2025 |
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Proveedor |
FERVIMAR SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA
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R.U.T. |
77.421.342-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERVIMAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 43 | Unidad | Adquisición de Papelero Con Pedal Redondo Acero Inoxidable 30 Litros para Residencias de Administración Directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Dirección Regional Araucanía. | |
$ 36.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.586.700
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$ 1.586.700
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Total Neto
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$ 1.586.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.473
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$ 1.888.173
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.