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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1129607-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1129607-5-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Fray Camilo Henríquez 262, piso 6 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
16612,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fray Camilo Henríquez 262, piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
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R.U.T. |
99.569.670-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Farmaceutica Acua Naser SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42172201
| Torniquetes o abrazaderas de servicios médicos de emergencia | 1 | Unidad | La Subsecretaría de Educación requiere la compra de un Botiquín e insumos, para el Centro de Innovación de la Subsecretaría De Educación, de acuerdo a lo descrito en el punto N° 2 del documento adjunto | |
$ 87.434,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.434
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$ 87.434
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Total Neto
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$ 87.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.612
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$ 104.046
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.