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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079576-1031-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN REPUESTO PARA VEH. FISCAL MARCA M. BENZ MODELO SPRINTER413, PARA ZONAL DE MANT. DE VEHÍCULOS (ZONAL DE MANT. DE VEHICULOS) C/CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTROS PARA REPUESTOS MARCA M.BENZ LICITACIÓN 1079576-9-LE25 S/DOE 238758994 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079576-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASTELLÓN N°393 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Facturación |
CASTELLÓN N°393 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1772,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASTELLÓN N°393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SE ADJUNTAN DATOS DE DESPACHO Y CONTACTO | ZONAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS
AVDA. JORGE ALESSANDRI S/N, SECTOR LOMAS VERDES,
CONCEPCIÓN
CONTACTO: JOSÉ
TOLOZA CEL.: 9-81208807//JUAN AGUAYO ROA. FONO: 41-2141026
Jose.toloza@carabineros.cl//juan.aguayor@carabineros.cl
PLAZO ENTREGA: 03 DIAS CORRIDOS GARANTIA 12
MESES Y 1 DÍA
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Proveedor |
TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA |
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Razón Social |
TALLER MECÁNICO FRIVENSAN SPA
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R.U.T. |
77.287.269-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TALLER MECANICO FRIVENSAN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 4 | Unidad no definida | VEH. FISCAL M. BENZ SPRINTER 413 | AMPOLLETA T10 |
$ 2.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.328
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$ 9.328
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Total Neto
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$ 9.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.772
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$ 11.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.