Orden de Compra. Nº4869-12-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4869-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4869-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4869-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Av. Bernardo Ohiggins 237
Comuna Peralillo
Impuesto 218606,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo Ohiggins 237
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polonia SpA
Razón Social POLONIA SPA
R.U.T. 77.986.043-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Polonia SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111504
Servicios de mantención de libros contables1GlobalLIMPIEZA DE FAJA SEGUN EE.TT  $ 1.150.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.561 $ 1.150.561
Total Neto $ 1.150.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.607
TOTAL OC $ 1.369.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.