Orden de Compra. Nº3064-14-AG23 " INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-15-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Informatica y Computación de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3064-14-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3064-15-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado A.F.L PESOS 22-04-009 del sistema S.E.C.P.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada
R.U.T. 61.966.100-1
Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 144400
Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MainTech
Razón Social MAIN TECNOLOGÍAS SPA
R.U.T. 77.160.299-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MainTech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTóner 78A HP Negro (CE2778A) Original.   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
43201803
Discos duros2UnidadDisco Duro SSD 2 TB, 2.5 SATA lll 6 GB/S, A400.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44103103
Tóner2UnidadTóner 55A HP Negro (CE255A) Original.  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
43211706
Teclados2UnidadSet teclado y mouse inalámbrico.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
43201803
Discos duros6UnidadDisco Duro SSD 960 GB 2.5 SATA lll 6GB/S A400.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.400
TOTAL OC $ 904.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.466.014-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.331.034-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.487.171-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 13.544.147-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.147.974-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.099.567-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.222.547-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.160.299-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.