Orden de Compra. Nº3810-492-AG25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE PRODUCCION DE EVENTO TOCATA URBANA PICHILEMU 2025, PROGRAMA DE LA JUVENTUD, SOLICITUD 243/25, JUVENTUD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-492-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE PRODUCCION DE EVENTO TOCATA URBANA PICHILEMU 2025, PROGRAMA DE LA JUVENTUD, SOLICITUD 243/25, JUVENTUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 161500
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA VITA
Razón Social BYRON DOUGLAS PEREZ CARVAJAL
R.U.T. 19.590.828-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGENCIA VITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad CANTIDAD PRODUCTO 10 PAR LED 18X10 2 ATRILES MALACATES 2 TORRES MEGARA 300 6 MÓVILES BEAM 7R 1 PUENTE TRUSS DE 6 METROS 4 FOCOS COB 200 1 MÁQUINA DE HUMO 900 1 PANTALLA 3X2 INDOOR P3, CON PROCESADOR Y SCALER DIGITAL. 2 TOLDOS 3X3 CON CIERRES LATERALES BIESTRECH BLANCA 3 TOLDOS 3X3.  $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Total Neto $ 850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.500
TOTAL OC $ 1.011.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.590.828-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.981.552-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.