Orden de Compra. Nº662900-354-SE25 "PEDIDO 9748-ARTICULOS DE ASEO/PAPEL-D417-COGGZAI"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-354-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9748-ARTICULOS DE ASEO/PAPEL-D417-COGGZAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-14-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 93315,84
Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico200Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 300 METROSPEDIDO 9748- D-417 - COLEGIO GUARDIAMARINA ZAÑARTU COGGAI DESPACHO A : JOSE URIBE 152 - BELLOTO - QUILPUE $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.800
14111703
Toallas de papel100Unidad no definidaTOALLA PAPEL 250 METROSPEDIDO 9748- D-417 - COLEGIO GUARDIAMARINA ZAÑARTU COGGAI DESPACHO A : JOSE URIBE 152 - BELLOTO - QUILPUE $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.900 $ 255.900
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaINTERFOLIADA 200 HOJASPEDIDO 9748- D-417 - COLEGIO GUARDIAMARINA ZAÑARTU COGGAI DESPACHO A : JOSE URIBE 152 - BELLOTO - QUILPUE $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.436 $ 3.436
Total Neto $ 491.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.316
TOTAL OC $ 584.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.