Orden de Compra. Nº
2710-511-AG25
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materiales para mantenim. y reparaciones de inmueble. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO GENERAL DE OVALLE, SEGUN OI CEM N° 20-2025 compra ágil: 2710-402-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-511-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
materiales para mantenim. y reparaciones de inmueble. MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO GENERAL DE OVALLE, SEGUN OI CEM N° 20-2025 compra ágil: 2710-402-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
124820,5
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cesar Rodrigo
Razón Social
CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA
R.U.T.
76.545.857-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Cesar Rodrigo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211704
Selladores
5
Unidad
DESMOLDANTE PARA CONCRETO BIDONES DE 4.5 LITROS.
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
23171608
Herramientas de corte con láser
10
Unidad
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7 1/4
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.500
$ 38.500
27112004
Palas
5
Unidad
PALA PARA CONCRETO
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
30103605
Tablas de madera
40
Unidad
PINO DIMENSIONDO VERDE 2 X 2
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.000
$ 74.000
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
SIERRA CIERCULAR 7 1/4 CON HOJA IGUAL O SUPERIOR A DEWALT
$ 275.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
CLAVOS CORRIENTES DE 2 1/2 PULGADAS BOLSA DE UN KILO CADA UNA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
CLAVOS 3 PULGADAS, BOLSAS DE UN KILO CADA UNA
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
27112011
Mangas de herramientas
67
kilogramo
MANGA PLASTICA NEGRA 0.20 X 2.0 MTS, 33.5 KG IGUAL A 55 MTS LINEALES
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.950
$ 123.950
Total Neto
$ 656.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.820
TOTAL OC
$ 781.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.