Orden de Compra. Nº702988-333-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-191-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 702988-333-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 702988-191-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.091-5
Dirección de Facturación Camino E° Vicuña Km 65
Comuna Timaukel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino E° Vicuña Km 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMEBA
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.039-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMEBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa8UnidadMANTELES PLÁSTICOS (ULE) PARA MESA DE 140X2 MTS COLOR AZUL MANTELES PLÁSTICOS (ULE) PARA MESA DE 140X2 MTS COLOR AZUL $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadPISOS DE GOMA EVA 100X100 2,5 CMS ESPESORPISOS DE GOMA EVA 100X100 2 CMS ESPESOR $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
49221506
Colchonetas2UnidadCOLCHONETAS DEPORTIVAS 50X100 5 CMS ESPESORCOLCHONETAS DEPORTIVAS 50X100 5 CMS ESPESOR $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 280.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 280.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.