Orden de Compra. Nº5674-11-AG23 "Compra ágil: 5674-13-COT23, Proyecto Valentín Letelier"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5674-11-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 5674-13-COT23, Proyecto Valentín Letelier
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FAC. FILOSOFIA Centro Estudios Pedag.
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121230039102096 Proy. Valentín Letelier del sistema Auge.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. piso
Comuna Ñuñoa
Impuesto 9089,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, 1er. piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Ip Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA IP SPA
R.U.T. 77.128.056-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Ip Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1GlobalSe adjunta detalle, se debe indicar plazo de entrega y cotizar por la totalidadMateriales de aseo para proyecto $ 47.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
Total Neto $ 47.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.090
TOTAL OC $ 56.930


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.854.822-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.128.056-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.862.089-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.354.217-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.645.647-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.