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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-887-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(10724) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-850-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2025 |
| HORARIO DE ATENCION | 08:30 A 16 HRS |
| DIRECCION DE DESPACHO | EL OCASO 365, BELLOTO SUR, QUILPUE |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | Cynthia.morales@daf.cmq.cl
Teléfono:
323140400 Anexo 4315
Celular:
952326822 |
| CONTACTO PAGO FACTURAS | Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
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Proveedor |
Purity Eco |
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Razón Social |
COMERCIAL PURITY ECO SPA
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R.U.T. |
77.160.816-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Purity Eco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121620
| Dedo de goma | 40 | Unidad | RESMAS | |
$ 2.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.600
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$ 114.600
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Total Neto
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$ 114.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.774
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$ 136.374
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.