Orden de Compra. Nº557974-887-AG25 "(10724) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-850-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-887-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (10724) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-850-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10724 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 21774
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCION08:30 A 16 HRS
DIRECCION DE DESPACHOEL OCASO 365, BELLOTO SUR, QUILPUE
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

Cynthia.morales@daf.cmq.cl

Teléfono: 323140400 Anexo 4315

Celular: 952326822

CONTACTO PAGO FACTURAS

Marcelo Torres

Coordinador de pagos

Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl

Anexo: 4502

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purity Eco
Razón Social COMERCIAL PURITY ECO SPA
R.U.T. 77.160.816-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Purity Eco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma40UnidadRESMAS   $ 2.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600
Total Neto $ 114.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.774
TOTAL OC $ 136.374


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.