Orden de Compra. Nº1057421-797-SE24 "CS-INSUMOS PARA JARDINES-FOLIO:38846,ITEM:2204006,RES:01392(CZS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-797-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS PARA JARDINES-FOLIO:38846,ITEM:2204006,RES:01392(CZS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3081
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 173493,3396
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGO ANANIAS
Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA
R.U.T. 77.035.303-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RODRIGO ANANIAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101801
Aspersores12UnidadASPERSOR TRUPER METALICO 10321 ASP-11XASPERSOR TRUPER METALICO 10321 ASP-11X $ 10.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.576 $ 129.578
20121208
Equipos de mezcla de lechada de fracturar12SacoMEZCLA FERTLIZANTE VITRA SACO DE 25 KGMEZCLA FERTLIZANTE VITRA SACO DE 25 KG $ 55.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.052 $ 665.053
42212108
Herramientas de jardín para discapacitados físicos6LitroGLISOFATO HERBICIDA MALEZA 48% 1LTGLISOFATO HERBICIDA MALEZA 48% 1LT $ 19.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.494 $ 118.492
Total Neto $ 913.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.493
TOTAL OC $ 1.086.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.