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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-797-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS PARA JARDINES-FOLIO:38846,ITEM:2204006,RES:01392(CZS) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-7-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
173493,3396 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RODRIGO ANANIAS |
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Razón Social |
COMERCIAL GRANFE SPA
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R.U.T. |
77.035.303-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO ANANIAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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21101801
| Aspersores | 12 | Unidad | ASPERSOR TRUPER METALICO 10321 ASP-11X | ASPERSOR TRUPER METALICO 10321 ASP-11X |
$ 10.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.576
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$ 129.578
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20121208
| Equipos de mezcla de lechada de fracturar | 12 | Saco | MEZCLA FERTLIZANTE VITRA SACO DE 25 KG | MEZCLA FERTLIZANTE VITRA SACO DE 25 KG |
$ 55.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.052
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$ 665.053
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42212108
| Herramientas de jardín para discapacitados físicos | 6 | Litro | GLISOFATO HERBICIDA MALEZA 48% 1LT | GLISOFATO HERBICIDA MALEZA 48% 1LT |
$ 19.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.494
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$ 118.492
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Total Neto
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$ 913.123
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.493
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$ 1.086.616
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.