Orden de Compra. Nº3615-525-AG24 "COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA UTP / DAEM: Compra ágil: 3615-332-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-525-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA UTP / DAEM: Compra ágil: 3615-332-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 / RECURSOS LEY SEP VARIOS EE.EE. / CDP 918 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438
Comuna Combarbalá
Impuesto 152684
Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NACAVI
Razón Social NATALIA JANETH VALLE CONTRERAS
R.U.T. 12.398.074-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NACAVI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar150Unidad150 colaciones consistentes en: 1 agua mineral sin gas 600 cc, 1 barra de cereal de Quaker sin azúcar, 1 plátano, 1 Sándwich de 150 Grs. con pasta de ave mayo, tomate y lechuga, 1 jugo boca ancha 300 cc, 1 yogurt sin lactosa, Entrega el día 13 noviembre a las 10:30 hrs, en la Escuela Juanita Fernández Solar de Cogotí 18. DETALLES A COORDINAR CON LA UTP DEL DAEM.colaciones consistentes en: 1 agua mineral sin gas 600 cc, 1 barra de cereal de Quaker sin azúcar, 1 plátano, 1 Sándwich de 150 Grs. con pasta de ave mayo, tomate y lechuga, 1 jugo boca ancha 300 cc, 1 yogurt sin lactosa. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.500 $ 748.500
50202310
Agua mineral95Unidad95 Aguas Minerales sin gas Vital 600 cc, entrega el día 13/11/2024.Aguas Minerales sin gas Vital 600 cc. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.100 $ 55.100
Total Neto $ 803.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.684
TOTAL OC $ 956.284


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.398.074-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.