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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-1392-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-222-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
149094,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2026 |
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Proveedor |
Gemco General Machinery SA |
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Razón Social |
GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.
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R.U.T. |
76.142.730-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gemco General Machinery SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281810
| Packs de pruebas de esterilización y accesorios | 1 | Unidad | SERVICIO ENERO 2026.
SOLICITUD DE COMPRAS N°50995 DEL 05.02.2026
| SERV. DE MANT.PREV. Y CORRECT. DE LAVADORAS DESCONTAMINADORAS |
$ 784.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 784.707
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$ 784.707
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Total Neto
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$ 784.707
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.094
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$ 933.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.