Orden de Compra. Nº1057551-386-AG25 "FORMULARIOS a compra ágil: 1057551-192-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057551-386-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS a compra ágil: 1057551-192-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 987
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P
R.U.T. 61.607.507-1
Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715
Comuna Paillaco
Impuesto 52056,2
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE BODEGA

HORARIO BODEGA:

Lunes a jueves

08:00 a 13:00

14:00 a 17:00

Viernes

08:00 a 13:00

14:00 a 16:00

 

DIRECCION:

Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno)

Recibe: Yerson Jara

632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega)

Enviar Factura a correo:

dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta la familia
Razón Social ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL
R.U.T. 10.857.824-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal imprenta la familia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioTALONARIO HOJA DE CUIDADOS DE ENFERMERIA Y TRATAMIENTO DE PACIENTE , 1 SOLA HOJA QUE SEA DOBLE CARA (SEGUN ANEXO )   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales80TalonarioRECETARIO BLANCO 100 RECETAS CADA UNO DESDE FOLIO 148601 FOLIADO (SEGUN ANEXO)   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioRECETARIO CHEQUE DE COLOR VERDDE POR 50 RECETRAS CADA UNO DESDE 5901 EN ADELANTE FOLIADO (SEGUN ANEXO)   $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.980 $ 79.980
Total Neto $ 273.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.056
TOTAL OC $ 326.036


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.