Orden de Compra. Nº
3872-274-AG25
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sol N° 216, Ord N°85, Compra de materiales de reparación eléctrico para escuela Bélgica con cargo Mantenimiento 3872-204-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3872-274-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
sol N° 216, Ord N°85, Compra de materiales de reparación eléctrico para escuela Bélgica con cargo Mantenimiento 3872-204-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna
Punitaqui
Impuesto
27432,2
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CEEL INGENIERIA SPA
Razón Social
CEEL INGENIERIA SPA
R.U.T.
76.202.140-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CEEL INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101608
Focos cialiticos
4
Unidad
foco proyector LED de 200W 220V CA luz fria 6500 K IP65 color negro
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
31151704
Cable-vías
10
Unidad
mts de cable superflex 3x1,5mm color negro
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
39121407
Regletas de conexiones
6
Unidad
regletas de conexión para cable de 4 a 6mm
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
32141009
Tubos fotoeléctricos
2
Unidad
fotocelda control de alumbrado 220V de 1500w con base y soporte
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
32141009
Tubos fotoeléctricos
1
Unidad
fotocelda control de alumbrado 220 V de 1500W sin soporte
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31162108
Anclajes de amarrar
20
Unidad
amarras plásticas de 200x4,8 mm color negro
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
31161608
Tirafondos
4
Unidad
tirafondos de 1/2x1"
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 120
31371002
Lana aisladora
1
Unidad
cinta aisladora de 3m 20 mts color negro 165
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
Total Neto
$ 144.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.432
TOTAL OC
$ 171.812
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.