Orden de Compra. Nº2920-136-AG25 "Adquisicion de Materiales para arreglos de Infraestructura Comunal - compra ágil: 2920-129-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2920-136-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales para arreglos de Infraestructura Comunal - compra ágil: 2920-129-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.902.000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNANDEZ
R.U.T. 69.252.300-8
Dirección de Facturación Vicente González 210, Juan Fernández
Comuna Juan Fernández
Impuesto 802878,82
Dirección de Envío de la Factura Vicente González 210, Juan Fernández
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M&T SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
R.U.T. 77.540.301-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial M&T SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162306
Soportes colgantes de montaje6UnidadSOPORTE DE VIGA DE MADERA   $ 2.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.404 $ 13.404
12163101
Aditivos Anti saca-arena1UnidadADITIVO ANTIDESLIZANTE DE 5 KG  $ 11.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.212 $ 11.212
30152001
Cercos de metal86UnidadMALLA CERCO 1G 185X300X3.8  $ 17.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515.062 $ 1.515.062
30101617
Barras de madera170UnidadMADERA IMPREGNADA 4X4 (POSTES)  $ 10.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.470 $ 1.800.470
30103603
Madera de encuadre170UnidadMADERA 2X4 (VIGAS)  $ 5.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.530 $ 885.530
Total Neto $ 4.225.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 802.879
TOTAL OC $ 5.028.557


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.