Orden de Compra. Nº
1063538-13381-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-13381-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11786
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
46657,35
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T.
76.399.128-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
40
Caja
2204001|002-0047|CLIP CHICO 33 MM METALICO
Oferta expresada en valores netos
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
60121535
Goma de borrar
20
Unidad
2204001|002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCO
Oferta expresada en valores netos
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
27111807
Reglones
6
Unidad
2204001|002-0109|REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.
Oferta expresada en valores netos
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.278
$ 1.278
44121618
Tijeras
15
Unidad
2204001|002-0293|TIJERA MEDIANA
Oferta expresada en valores netos
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.535
$ 11.535
14111531
Libros o cuadernos de registro
15
Unidad
2204001|002-0757|LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIO
Oferta expresada en valores netos
$ 4.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.415
$ 74.415
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
2204001|003-0140|BASURERO MALLA METAL MEDIANO
Oferta expresada en valores netos
$ 3.726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.630
$ 18.630
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
2204001|007-0063|PILA ALCALINA C
Oferta expresada en valores netos
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
2204001|032-0100|PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.
Oferta expresada en valores netos
$ 1.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.836
$ 19.836
26111702
Pilas alcalinas
25
Unidad
2204001|032-1020|PILA CR 2032
Oferta expresada en valores netos
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.875
$ 6.875
44121612
Cuchillos cartoneros
150
Unidad
2204001|033-0668|CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDE
Oferta expresada en valores netos
$ 374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.100
$ 56.100
44121708
Marcadores
36
Unidad
2204001|233-2820|MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA
Oferta expresada en valores netos
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.656
$ 19.656
14111527
Papel autocopiativo
150
Hoja
2204001|002-0009|PAPEL CALCO AZUL OFICIO
Oferta expresada en valores netos
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 245.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.657
TOTAL OC
$ 292.222
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.