Orden de Compra. Nº1063538-13381-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063538-13381-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063538-243-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11786
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna *
Impuesto 46657,35
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T. 76.399.128-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel40Caja2204001|002-0047|CLIP CHICO 33 MM METALICOOferta expresada en valores netos $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
60121535
Goma de borrar20Unidad2204001|002-0069|GOMA BORRAR COLOR BLANCOOferta expresada en valores netos $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
27111807
Reglones6Unidad2204001|002-0109|REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM.Oferta expresada en valores netos $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278 $ 1.278
44121618
Tijeras15Unidad2204001|002-0293|TIJERA MEDIANAOferta expresada en valores netos $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.535 $ 11.535
14111531
Libros o cuadernos de registro15Unidad2204001|002-0757|LIBRO ACTA 200 HJ. MATEMATICA EMPASTADO C/FOLIOOferta expresada en valores netos $ 4.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.415 $ 74.415
47121702
Envases para residuos o forros rígidos5Unidad2204001|003-0140|BASURERO MALLA METAL MEDIANOOferta expresada en valores netos $ 3.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630
26111702
Pilas alcalinas12Unidad2204001|007-0063|PILA ALCALINA COferta expresada en valores netos $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
26111702
Pilas alcalinas12Unidad2204001|032-0100|PILA ALCALINA BATERIA 9 VOLT.Oferta expresada en valores netos $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.836 $ 19.836
26111702
Pilas alcalinas25Unidad2204001|032-1020|PILA CR 2032Oferta expresada en valores netos $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.875 $ 6.875
44121612
Cuchillos cartoneros150Unidad2204001|033-0668|CUCHILLO CARTONERO ANCHO GRANDEOferta expresada en valores netos $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
44121708
Marcadores36Unidad2204001|233-2820|MARCADOR SHARPIE PUNTA FINAOferta expresada en valores netos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
14111527
Papel autocopiativo150Hoja2204001|002-0009|PAPEL CALCO AZUL OFICIOOferta expresada en valores netos $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 245.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.657
TOTAL OC $ 292.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.